Číslo faktúry: 1051500131
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2015.
Fakturovaná suma: 1049.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2015
Dátum doručenia: 17.02.2015
Datum zverejnenia: 18.02.2015