Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 | Faktúra za pracovné oblečenie a obuv 2201613629 |
111.10 € s DPH | Obecný podnik Važec | KADO - pracovné odevy | 09.12.2016 | 12.12.2016 |
09.12.2016 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 157/2016 |
2254.85 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 07.12.2016 | 09.12.2016 |
22.11.2016 | Faktúra za kontajnery na komunálny odpad 20161124 |
2737.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Ferex. s.r.o. | 11.11.2016 | 22.11.2016 |
16.11.2016 | Faktúra za zneškodnenie KO + poplatok za uloženie KO 1051602312 |
1255.53 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.11.2016 | 16.11.2016 |
16.11.2016 | Faktúra za pristavenie, odvoz VOK a zneškodnenie KO 1051602311 |
1202.49 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.11.2016 | 16.11.2016 |
14.11.2016 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5374763736 |
33.25 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2016 | 14.11.2016 |
07.11.2016 | Faktúra za stravné lístky, poštovné, balné 3016938348 |
125.65 € s DPH | Obecný podnik Važec | Doxx-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 03.11.2016 | 04.11.2016 |
07.11.2016 | Faktúra za vývoz ko 151/2016 |
1792.61 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 04.11.2016 | 07.11.2016 |
18.10.2016 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie KO 1051602051 |
383.89 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
18.10.2016 | Faktúra za zneškodnenie KO 1051602051 |
1341.88 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.10.2016 | 17.10.2016 |
13.10.2016 | Faktúra za práce vysokozdvižnou plošinou pri oprave verejného osvetlenia v obci 2016198 |
100.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 03.10.2016 | 13.10.2016 |
11.10.2016 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5370384901 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
10.10.2016 | Faktúra za vývoz KO 123/2016 |
2031.65 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 06.10.2016 | 10.10.2016 |
28.09.2016 | za hovory do mobilnej isete 5366017508 |
40.18 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.09.2016 | 12.09.2016 |
23.09.2016 | Faktúra za odvoz a zneškodnenie ko 1051501766 |
352.70 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.09.2016 | 23.09.2016 |
Zobrazených 286 - 300 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 51 52 Nasledujúca »