Obecný podnik Važec
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2018 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 20186 |
2238.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 02.02.2018 | 05.02.2018 |
18.01.2018 | Faktúra za práce na verejnom osvetlení vysokozdvižnou plošinou 2018003 |
206.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 12.01.2018 | 18.01.2018 |
18.01.2018 | Faktúra za overenie účtovníctva a účtovnej závierky 181002 |
780.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA, s.r.o. | 18.01.2018 | 18.01.2018 |
17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070320 |
1612.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070318 |
3109.54 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
17.01.2018 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia 9180070592 |
13631.29 € s DPH | Obecný podnik Važec | Stredoslovenská energetika , a.s. | 31.12.2017 | 17.01.2018 |
15.01.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051703554 |
1124.42 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.01.2018 | 15.01.2018 |
12.01.2018 | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1912017 |
1836.67 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
12.01.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 7068120060 |
2592.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 11.01.2018 | 12.01.2018 |
10.01.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5436367735 |
31.41 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
09.01.2018 | za používanie portálu 2018102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum | 05.01.2018 | 08.01.2018 |
27.12.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051703235 |
1228.09 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.12.2017 | 27.12.2017 |
21.12.2017 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpradom 1051703234 |
301.94 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.12.2017 | 21.12.2017 |
20.12.2017 | Fakturujeme Vám práce vysokozdvižnou plošinou na oprave verejného osvetlenia 2017/254 |
155.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 10.12.2017 | 20.12.2017 |
20.12.2017 | Faktúra za práce na spílení stromov v obci vysokozdvižnou plošinou 2017257 |
270.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 17.12.2017 | 20.12.2017 |
Zobrazených 196 - 210 z celkových 771.
« Predchádzajúca 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 51 52 Nasledujúca »